Формирование финансовых результатов. Закрытие месяца. Формирование финансовых результатов Закрыть месяц в 1с 7.7

Использование документа "Закрытие месяца" в бухгалтерском учете

Этот документ относится к так называемым регламентным документам (подменю "Регламентные" меню "Документы" главного меню). Вводить его нужно один раз в месяц. В документе автоматически устанавливается последняя дата месяца. Рекомендуется записывать этот документ в конец дня.

В форме документа выводится перечень действий, которые могут быть выполнены при проведении документа. Действия, которые должны быть выполнены при проведении документа, следует пометить соответствующими флажками.

После выбора выполняемых действий следует нажать кнопку "ОК" . При проведении документ производит расчет необходимых сумм и формирует проводки.

Введенный документ при необходимости можно перепровести. При этом ранее сформированные проводки автоматически удаляются и формируются новые. Для того чтобы перепровести документ "Закрытие месяца" , его нужно найти в журнале регламентных документов (пункт "Регламентные документы" меню "Журналы" главного меню программы), щелкнуть на нем дважды мышью, проверить перечень выполняемых действий и нажать на кнопку "ОК" .

При проведении документа с установленным флажком "Формировать отчет при проведении документа" , формируется отчет по выполненным документом действиям (действия, отмеченные флажками в списке выполняемых действий). В сформированном отчете по тем действиям, на которых курсор мыши принимает вид креста с линзой, можно получить детальную расшифровку выполненного действия, для этого необходимо дважды щелкнуть мышью по интересующему действию.

Расшифровка выводится в виде таблицы. В выведенной расшифровке данные тех ячеек, на которых курсор мыши принимает вид креста с линзой, можно развернуть еще более детально, для этого надо дважды щелкнуть мышью по интересующей ячейке.

Размеры базы 1С постоянно увеличиваются, поэтому периодически возникает задача - удалить документы за старый период, перенеся при этом остатки. Удаленные документы можно оставить в копии базы. В 1С есть штатная обработка "Закрытие периода", но она настроена только на типовую конфигурацию и часто глючит (например, документ ВводОстатковТоваров не может принимать отрицательные остатки).
Поэтому если вы сторонник универсальности и простоты, или у вас нетиповая конфигурация, вам пригодятся мои рекомендации.
Надеюсь, после этого уже никто не будет изобретать велосипед, а будут использовать мои наработки.

Теоретические предпосылки

Сначала нужно определиться с датой закрытия периода - можно закрыть текущей датой, удалив все документы до нее, а можно оставить документы сроком 3 месяца - полгода. При выборе нужно руководствоваться тем, как часто вносятся изменения задним числом, как часто нужно смотреть движения по документам за прошлые периоды.
После закрытия периода уже нельзя будет внести изменения в перенесенные остатки, поэтому если работа задним числом ведется достаточно активно в интервале, например, полгода, дата закрытия периода будет полгода назад.

При закрытии периода переносятся:
1. Остатки по бухгалтерским счетам в разрезе аналитики по субконто.
2. Остатки по регистрам.
3. Значения периодических реквизитов, которые устанавливаются при проведении документов.

Изменения в конфигурацию для закрытия периода

Если вы планируете только перенести остатки по бухгалтерским счетам, достаточно только извлечь из пакета обработку wrap.ert
Иначе откройте в конфигураторе файл 1cv7.md из пакета и скопируйте в вашу конфигурацию через буфер обмена документы
ДвижениеРегистра - для переноса остатков и ФиксацияПериодических для переноса периодических реквизитов. Хотя возможно закрыть остатки по регистрам универсальной обработкой без вмешательства в конфигурацию.

Состав пакета 1s_close.zip: Конфигурация, в которой находятся документы ФиксацияРегистра и ФиксацияПериодическихДокументацияТиповая обработка от 1С по свертке бухитоговЗакрытие регистров без вмешательства в конфигурациюФайл настроек для обработки УниверсальноеЗакрытиеПериодаПоРегистрам.ertОбработка для автоматизации закрытия регистровОбработка для автоматизации переноса периодическихОбработка для удаления документов за периодЭкспериментальное исследование скорости удаления

1cv7.md

1s_close.htm

wrap.ert

УниверсальноеЗакрытиеПериодаПоРегистрам .ert

НастройкаЗакрытияБазы.mxl

СформироватьДокументыЗакрытияПоРегистрам.ert

СформироватьДокументыЗакрытияПоПериодическим.ert

УдалитьВсеДокументыЗаПериод.ert

Протокол удаления.xls

Перенос остатков по счетам.

Для переноса остатков по бухгалтерским счетам лучше всего использовать штатную обработку от 1С wrap.ert. Она формирует на указанную дату несколько операций, которые устанавливают остатки дебета и кредита по указанным счетам в разных планах счетов с различными разделителями учета. Для внесения остатков нужно указать, с какого счета заносить остатки (обычно это счет 00).
Можно перенести также и остатки по забалансовым счетам.

Мною в обработку добавлена галочка "Не удалять проводки,только сформировать остатки". Ее нужно устанавливать, т.к. документы, которые формируют проводки, могут формировать движения по регистрам или устанавливать периодические реквизиты, следовательно их нельзя удалять после формирования остатков по счетам.

Перенос остатков по регистрам фиксацией регистров.

Остатки по регистрам можно перенести только путем проведения специального документа, т.к. движения по регистру делаются только при проведении документа и не могут быть скорректированы извне.
Используется документ ФиксацияРегистра .

Документ можно ввести вручную для нужного регистра, записав его на конец даты закрытия. Для внесения остатков на позицию документа нужно нажать кнопку "Загрузить остатки".

С помощью обработки СформироватьДокументыЗакрытияПоРегистрам ФиксацияРегистра . Лучше формировать регистры по нескольку(3-5) за раз, т.к. эти документы имеют большой размер и при формировании сразу 3-5 больших документов программа предъявляет большие запросы к памяти, т.к. окна документов закрываются только после завершения обработки.

Несколько слов о самом документе:

Документ состоит из 20 колонок неопределенного вида. В документ последовательно заносятся значения измерений и ресурсов по каждому итогу регистра. Т.е. если у регистра 5 измерений и 2 ресурса, при этом в наличии 1000 итогов, то в документе будет записано (5+2)*1000 / 20 = 350 строк, и в нем будет храниться 7000 значений.

Документ достаточно большой, но в результате использования 20 колонок требования к памяти, используемой 1С для отображения и манипулирования документом снижаются. Был испробован вариант, когда в документе была только 1 колонка, но 1С явно не справлялась с отображением документов в 40-50 тысяч строк.

Дальнейшее разбиение лишается универсальности, хотя и возможно - нужно делать документ в разрезе отдельных измерений. Для этого нужно производить анализ итогов, чтобы выяснить, какие измерения дадут оптимальные по размерам документы (ведь много маленьких документов это тоже плохо). Но в целом, даже большие регистры переносятся с достаточной скоростью, чтобы говорить о том, что разработка может применяться на практике. Может!

Перенос остатков по регистрам имеющимися документами.

Перенос остатков через фиксацию регистров прост и удобен. Но работать с документом фиксация регистра пользователи не смогут. Кроме того, если в течении года структура регистра изменится, возможно документ фиксация регистра уже не перепроведется. Поэтому желательно вносить начальные остатки имеющимися в конфигурации документами.

Например, в типовых конфигурациях имеются документы "ВводОстатковТоваров", "ВводОстатковКредита" и другие. Такие документы понятны пользователю и он может вносить в них изменения. При изменениях в регистрах меняется модуль документа, но нет нужды менять данные документа. В крайнем случае можно вносить начальные остатки документами "ПриходнаяНакладная", "ПриходныйОрдер" и т.п.

Вашему вниманию предлагается универсальная обработка для закрытия периода с помощью имеющихся в конфигурации документов УниверсальноеЗакрытиеПериодаПоРегистрам.ert . Она не требует вмешательства в конфигурацию и не требует внесения изменений в свой код. Достаточно описать настройки в таблице настроек НастройкаЗакрытияБазы.mxl, чтобы правильно закрыть все регистры.

Структура mxl-таблицы настроек очень проста. Каждая строка соответствует регистру. В колонке Регистр указывается название документа, в колонке Документ указывается название вида документа, который будет создан.

В поле Измерения записывается список измерений и ресурсов регистра, который используется для вычисления остатков. Остатки вычисляются на конец даты закрытия и помещаются в таблицу значений Итоги. Значения списка заключаются в кавычки и разделяются запятыми, смотрите пример.

В поле Фильтр содержится выражение на встроенном языке 1С для отбора остатков из таблицы Итоги. Можно оперировать с текущей строкой таблицы Итоги. Если выражение не указано, фильтр не применяется. Выражение должно возвращать не-ноль, чтобы быть истинным и попадать в результирующий набор итогов. Рекомендуется использовать оператор? из языка 1С.

Примеры:
- Отобрать только по упр.учету: Итоги.ТипУчета=1 или ПустоеЗначение(Итоги.Фирма)=1
- Отобрать только по складу готовой продукции: Итоги.Склад=ИмяВСпр("Склад готовой продукции","МестаХранения")

Используя фильтр, можно по одному регистру, например, сделать два разных вида документа закрытия.

В поле Преобразование записывается выражение, которое преобразует атрибуты таблицы итогов по регистрам в значения атрибутов шапки или табличной части нужного документа, т.к. обычно они называются по-разному. Система применяет достаточно грамотную схему, определяет, какие атрибуты используются в шапке документа, группирует по этим атрибутам и если значения атрибутов шапки одинаковые, то просто добавляет строки итогов в табличную часть.

Для добавления/установки атрибутов в таблицу итоги используется функция Установить(Атрибут, Выражение), которая возвращает 1. Если атрибута в таблице нет, он добавляется. Если нужно установить несколько атрибутов, нужно несколько раз вызвать функцию Установить, сложив ее результаты, т.е.: Установить(Атрибут1, Выражение1)+Установить(Атрибут2, Выражение2).

Пример:
- Установить Коэффициент: Установить("Коэффициент",1)
- Установить Количество из ОстаткаТоваров: Установить("Количество",Итоги.ОстаткиТоваров)
- Установить Валюту в Доллары: Установить("Валюта",Доллары)
- Сбросить поле Контрагент, чтобы не разворачивать остатки по контрагенту: Установить("Контрагент",ПолучитьПустоеЗначение())

В поле максимальное количество строк указывается максимальное количество строк, содержащееся в документе. Это нужно, чтобы не формировать очень больших и долго проводящихся документов. Большие документы будут дробиться согласно указанному количеству строк.

Для запуска обработки нужно сначала открыть файл настроек, выбрать регистры, которые будут закрываться и нажать "Сформировать". Будут сформированы документы закрытия. Они не будут проведены и документы закрытого периода не будут удалены. Все это нужно сделать отдельно.

Данный способ закрытия требует некоторой настройки, зато усилия окупаются сторицей. Зато у вас в руках мощный отлаженный инструмент и вам не надо писать обработку, достаточно написать только ее настройку.

Кстати, один полезный совет - в типовых конфигурациях в документах по вводу остатков не допускается отрицательное количество товара. Поэтому или делайте из таких документов расходные накладные (это можно этой обработкой с помощью фильтра и преобразования) или разрешайте использование отрицательные количества.

Перенос значений периодических реквизитов.

Если удалить документы закрытого периода, то те значения периодических реквизитов, которые они устанавливали будут утеряны (например, цены актом переоценки). Следует заметить, что значения, которые были установлены вручную, останутся. Поэтому перенос значений касается только тех реквизитов, которые устанавливаются при проведении документов. Т.к. некоторые реквизиты могут устанавливаться только при проведении документов, используется не внешняя обработка, а документ.

Используется документ ФиксацияПериодических . Документ можно ввести вручную для нужного справочника, записав его на конец даты закрытия.

Для сохранения реквизитов нужно нажать кнопку "Все" (означает загрузку всех реквизитов), а затем кнопку "Добавить значения на дату документа".

При загрузке значений рекомендуется устанавливать галочку "Пропускать помеченные на удаление". При этом значения реквизитов, принадлежащие помеченным на удаление элементам пропускаются. Если это не соблюдать, то такие элементы не смогут быть удалены, т.к. на них будет ссылка в этом документе.

С помощью обработки СформироватьДокументыЗакрытияПоПериодическим можно автоматизировать этот процесс. Она позволяет выбрать регистры, которые нужно перенести и автоматически сформировать документы ФиксацияПериодических .
Для очистки ссылок из помеченных на удаление элементов служит кнопка "Удалить пом. на уд. элементы".
После закрытия периода можно периодически производить такие чистки.

Удаление документов закрытого периода.

Сформированные документы при проведении сформируют новые остатки по счетам и регистрам. Однако эти остатки будут в два раза больше реальных, т.к. они складываются с остатками, сформированными документами закрытого периода. Поэтому эти документы нужно удалить.

Рекомендую воспользоваться входящей в пакет обработкой УдалитьВсеДокументыЗаПериод . Практика показывает, что документы удаляются быстрее, если перенести точку актуальности на начало периода (на самый первый проведенный документ). По идее то же можно сделать и с бухитогами, но лучше их не трогать - их пересчет может быть достаточно длинным. Обработка сначала помечает на удаление операции, а затем выбирает только проведенные документы и помечает их на удаление.

В режиме транзакции удаление идет в некоторой степени быстрее, но в таком случае лучше запускать обработку удаления документов по небольшим периодам (2 месяца), т.к. в случае любой ошибки (или если вы прервете обработку) изменения не зафиксируются.

Естественно, удаление должно запускаться в монопольном режиме и на сервере.

Исследования:
DBF база за год объемом 100 проведенных документов в день (30 тысяч проведенных документов в год)
Сервер - Win2K Workstation Celeron 1700, 256 RAM
показали, что скорость удаления - 80 документов в минуту, или примерно 2 месяца в час, т.е. год удаляется за 6-8 часов.
Однако вам лучше провести предварительное исследование, чтобы узнать, сколько времени будут удаляться документы. В базах крупных супермаркетов удаление может длиться порой до двух суток, тогда лучше произвести закрытие на уик-энд или некоторое время работать без реальных остатков.

В файле Протокол удаления.xls содержатся данные по реальному удалению документов в базе с производственной конфигурацией ИТР (среднего размера), когда точка актуальности была перенесена на началало периода. Исходя из этого графика видно, что скорость линейная, без разницы в скорости в начале и конце месяца и равна примерно 5000 документов в час или 2.5 месяца в час. Эту скорость и можно считать примерной для средних DBF баз. На этой же базе, если точка актуальности не менялась, скорость тоже остается линейной, но составляет уже 2580 документов в час или в два раза медленнее. Выводы очевидны - выигрыш в скорости в 2 раза.

Знающие люди посоветовали еще один способ - сделать выгрузку данных из базы, удалить из нее все документы до указанной даты (там все в текстовом виде) и загрузить обратно. Еще быстрее, еще производительней!

Последовательность действий

Пусть Д - это дата закрытия периода, закрытие периода мы делаем на конец даты Д, возможно за дату Д имеются документы (часто Д - это 31 декабря).

Сделайте архив базы, затем сформируйте и сохраните контрольные отчеты по остаткам, оборотно сальдовую ведомость с учетом валют и забалансовых счетов, прайс-лист и прочие важные отчеты.

Сделайте копию базы - это будет старая база.

Сформируйте операции по переносу остатков по бухгалтерским счетам с помощью wrap.ert , укажите дату Д. Поставьте галочку, запрещающую удаление документов.

Сформируйте документ ДвижениеРегистра по каждому регистру (вручную или обработкой), запишите его на конец даты Д, внесите остатки, не проводите.

Сформируйте документ ФиксацияПериодических по каждому справочнику, содержащему устанавливаемые документами периодические реквизиты, (вручную или обработкой) запишите его на конец даты Д, внесите значения реквизитов, не проводите.
С помощью обработки документов пометьте на удаление документы с начала периода (можно указать 01.01.1980) по дату Д-1 включительно. Документы за дату Д удалите вручную.

Установите точку актуальности на дату Д+1 и проведите документы ДвижениеРегистра и ФиксацияПериодических .

Сформируйте в закрытой базе контрольные отчеты и сравните их с отчетами в исходной базе.
В случае совпадения остатков по контрольным отчетам закрытие периода завершено.

Пропишите пользователям путь к закрытой базе.

Журналы -> Регламентные документы -> Закрытие месяца -> Изменить:

  • Перепроведем документ «Закрытие месяца» для получения финансовых результатов, если он отсутствует, то введем новый документ.

Задание 7. Формирование документов налогового учета для правильного расчета налога на прибыль.


В программе «1С:Бухгалтерия 7.7.» расчет налоговой базы по налогу на прибыль происходит автоматически на основании данных налогового учета, который ведется в программе параллельно с бухгалтерским учетом (при установке соответствующей константы). Но в конце месяца существует необходимость вводить еще несколько документов налогового учета. Эти документы должны располагаться после документов бухгалтерского учета.

  • Налоговый учет -> Регламентные операции -> «Расходы на оплату труда»
  • Дата этого документа – последнее число текущего месяца устанавливается программой автоматически, это означает, что для установки нужной даты достаточно выбрать любое число месяца, за который определяются расходы по оплате труда
  • Нажмите на кнопку [Заполнить]:

  • Налоговый учет -> Регламентные операции -> «Начисление налогов»

Этот документ заполняется аналогично, с помощью клавиши [Заполнить]

Следующий документ, который мы введем – это документ "Начисление налогов" для начисления налога на имущество. Этот документ заполняется вручную.

  • Для ввода документа "Начисление налогов" воспользуемся стандартными методами ввода новых документов
  • Устанавливаем нужную дату документа 31.01.05.
  • Двойным нажатием мыши активизируем табличную часть в колонке "Вид налога" и выбираем налог на имущество
  • Далее заполняем табличную часть документа в соответствии с рисунком, заканчивая ввод каждого реквизита нажатием клавиши

  • Сохраняем и проводим документ
  • Налоговый учет -> Регламентные операции -> «Начисление налогов»

Документ "Прямые расходы незавершенного производства" является аналогом бухгалтерского документа "Незавершенное производство", он также заполняется вручную (если есть НЗП):

Документ не формирует проводок, однако его результаты влияют на проводки, формируемые документом "Регламентные операции по налоговому учету".

  • Налоговый учет Ш Регламентные операции Ш «Регламентные операции по налоговому учету»
  • Заполните диалоговую форму документа в соответствии с рисунком:
  • Сохраните и проведите документ, посмотрите отчет и проводки, сформированные документом

Реформация баланса

К реформации баланса относится списание сальдо счета 99 "Прибыли и убытки" в дебет (кредит) счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".

Реформация баланса производится при выполнении одноименной регламентной процедуры в документе "Закрытие месяца" . Возможность выполнить такую процедуру предоставляется только в том случае, если документ "Закрытие месяца" проводится в последнем месяце года - декабре (в иных случаях в диалоговом окне документа строка с названием этой процедуры не показывается).

Следует отметить, что в данной типовой конфигурации реализована определенная методика работы со счетом 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". Суть методики состоит в следующем.

Если предприятием по результатам работы за год получена прибыль, то в результате выполнения процедуры реформации баланса производится запись по дебету счета 99 "Прибыли и убытки" и кредиту счета 84.1 "Прибыль, подлежащая распределению". Действительно, чистая прибыль организации подлежит распределению в соответствии с решением ее собственников (или вышестоящей организации, если речь идет о государственных или муниципальных унитарных предприятиях). Поэтому дальнейшие записи по счету 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" могут быть сделаны только на основании такого решения, поэтому во время реформации не производятся.

Если предприятием по результатам работы за год получен убыток, то делается запись по дебету счета 84.2 "Убыток, подлежащий покрытию" в корреспонденции с кредитом счета 99 "Прибыли и убытки". Определение источников его покрытия тоже является вопросом, подлежащим решению собственниками организации (или вышестоящей организацией), поэтому до вынесения такого решения делать какие-либо дальнейшие записи нет оснований.

Одновременно с реформацией выполняется закрытие следующих счетов:

  • субсчета счета 90 "Продажи" закрываются на субсчет 90.9 "Прибыль/убыток от продаж";
  • субсчета 91.1 "Прочие доходы" и. 91.2 "Прочие расходы" закрываются на субсчет 91.9 "Сальдо прочих доходов и расходов;
  • субсчета счета 99.2 "Налог на прибыль".

Закрытие счетов налогового учета

Данная процедура, как и реформация баланса в бухгалтерском учете, выполняется один раз в конце года, перед тем, как приступить к отражению операций следующего налогового периода. Поэтому при открытии документа "Регламентные операции по налоговому учету" за любой другой месяц, кроме декабря, соответствующая строка в окне выбора процедур отсутствует.

Производится закрытие следующих счетов налогового учета:

  • Н0З "Нормируемые расходы";
  • Н06 "Доходы от реализации имущества, работ, услуг, прав";
  • Н07 "Расходы, связанные с реализацией имущества, работ, услуг, прав";
  • Н08 "Внереализационные доходы";
  • Н09 "Внереализационные расходы";
  • Н14 "Расходы на оплату труда".

В результате названные счета сальдо на начало следующего налогового периода (календарного года) не имеют.

Счет Н15 "Налоги и отчисления" закрывается таким образом, что в результате закрытия на начало следующего года на счете Н15 "Налоги и отчисления" остается сальдо равное задолженности перед бюджетом по налогам или переплате на начало года.

В конце каждого месяца для правильного формирования отчетности в 1С Бухгалтерии 8.3 необходимо делать «Закрытие месяца». Рассмотрим, как сделать это, в виде пошаговой инструкции. Закрытие месяца в 1С Бухгалтерия 8.2 не отличается от версии 8.3, поэтому можете смело использовать эту инструкцию для старых версий программ.

Для закрытия месяца служит одноименная, встроенная обработка. Выбираем пункт «Закрытие месяца» в меню «Операции».

Откроется окно для работы с закрытием месяца. Изначально состояние обработки установлено «Не выполнено». Может возникнуть ситуация, когда в строке состояния будет написано «Не задана учетная политика». Это может произойти, если Вы не настроили учетную политику для своей организации. Закрытие периода в 1С в этом случае невозможно.

В целом, обработка «Помощник закрытия месяца» в 1С подразумевает расчет и формирование Регламентных документов, касающихся любой Учетной политики (в том числе и совмещенных), а также зарплаты и прочих операций.

Общий список можно посмотреть, если не указывать организацию в окне помощника, либо в окне списка регламентных операций. На данный момент в программе предусмотрены более 30 Регламентных документов:

Конечно, мы не будем рассматривать все операции. Вряд ли найдется организация с полным набором такой деятельности.

Кроме того, набор регламентных операций зависит от периода, в котором они выполняются. Например, при закрытии месяца набор формируемых документов будет меньше, чем при закрытии квартала или года.

Замечание! Важно закрывать месяца последовательно, один за другим, иначе данные в отчетах будут некорректны. Конечно, если за месяц не было никаких операций и у организации нет на балансе основных средств или нематериальных активов (не начисляется амортизация), то его закрытие можно пропустить, но рекомендуется все же делать последовательное закрытие.

Настройка учетной политики организации

Шаг три

На этом этапе происходит . Правильность данной операции напрямую влияет на себестоимость продукции. Поэтому важно внимательно отнестись к данному разделу. Необходимо убедиться, что закрытие произошло верно.

Четвертый шаг

И, наконец, на четвертом этапе . Описывать принципы его расчета не имеет смысла, потому что опять же влияет специфика. Приведу лишь пример проводок:

Хочу заметить, что приведенные проводки – это не эталонный их образец. Они могут быть и другими. Все зависит от специфики учета.

Отчет о проделанных операциях можно сформировать, нажав на кнопку «Отчет о выполненных операциях».

Закрытие месяца для УСН

Установим период выполнения, а точнее месяц, который хотим закрыть.

Учетную политику организации я использовал УСН с объектом налогообложения «Доходы минус расходы».

Нажимаем кнопку «Выполнить закрытие месяца».

Закрытие месяца для УСН состоит из пяти этапов. Да–да, из пяти, я не описался, хотя на форме мы видим только четыре.

Нулевой этап – это « «. При перепроведении восстанавливается последовательность учета проведенных документов. При перепроведении необходимо позаботиться, чтобы никто больше не работал с документами данного месяца. Желательно попросить всех пользователей выйти из программы. Кроме этого, я всегда делаю и рекомендую всем делать резервную копию базы данных перед началом процедуры закрытия месяца.

  1. Первый этап. Отвечает за признание расходов организации. Например, зарплата, амортизация и износ основных средств, приобретение основных средств и нематериальных активов, переоценка валютных средств и т.д.
  2. Во втором этапе только один пункт – « «.
  3. В третьем этапе рассчитываются затраты на производство и торговую деятельность: .
  4. На четвертом этапе закрываются счета 90 и 91, рассчитывается и начисляется . В конце года происходит .

Ошибки при закрытии месяца в 1С 8.3